收入支出决算总表 |
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财决01表 |
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编制单位:中共铁岭市委政策研究室 |
2015年度 |
金额单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
1,437,300.00 |
1,879,467.20 |
1,879,467.20 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
1,437,300.00 |
1,879,467.20 |
1,879,467.20 |
一、基本支出 |
60 |
1,187,300.00 |
1,395,467.20 |
1,395,467.20 |
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其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
38 |
人员经费 |
61 |
1,046,100.00 |
1,164,475.91 |
1,164,475.91 |
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二、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
39 |
日常公用经费 |
62 |
141,200.00 |
230,991.29 |
230,991.29 |
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三、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
40 |
二、项目支出 |
63 |
250,000.00 |
484,000.00 |
484,000.00 |
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四、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
41 |
基本建设类项目 |
64 |
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五、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
42 |
行政事业类项目 |
65 |
250,000.00 |
484,000.00 |
484,000.00 |
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六、其他收入 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
三、上缴上级支出 |
66 |
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8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
四、经营支出 |
67 |
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9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |